Prodej s logistikou: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
Řádek 40: Řádek 40:
== Fakturace  ==
== Fakturace  ==


*aby mohla být vystavena faktura, musí být objednávka ve stavu Fakturace schválena
*aby mohla být vystavena faktura, musí být objednávka ve stavu Fakturace schválena  
*[[Proces fakturace|Proces fakturace]]  
*[[Proces fakturace|Proces fakturace]]  
*vytvoření faktury průvodcem [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]]  
*vytvoření faktury průvodcem [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]]  

Verze z 14. 12. 2009, 13:04

Kontaktování a evidence obchodního partnera

Projektování

Založení objednávky

Změny a storna

Příjem na sklad

  • aby mohlo být zboží expedováno musí být na skladě, zkontrolujte, zda máte dostatek zboží na skladě a nebo proveďte příjemku

Expedice

Změny

Schválení objednávky

  • dodací list musí být schválen, poté se změníme stav na Dodáno - čeká na schválení; pokud máme nastavený parametr Výchozí způsob schválení fakturace - Po dodaní (Implementace Faktury), tak se změní automaticky stav fakturace na Fakturace schválena
  • dále bude automaticky změněno pole dodané množství v cenovém řádku

Fakturace

Úhrada

  • možnosti úhrady
  • po uhrazení, je potřeba změnit stav faktury z Vygenerováno na Uhrazeno

Změny a storna po fakturaci