Implementace Adresář: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 24: | Řádek 24: | ||
| Dle jakého cyklu budeme vyhledávat? | | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat? | ||
| Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]] | | Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]] | ||
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...) Pokud nebude | - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...) Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] nastaven jinak bude vybrán výchozí fakturační cyklus. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 45: | Řádek 45: | ||
| class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus | | class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus | ||
| Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí. | | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí. | ||
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus | | | ||
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus | |||
- vložíme číslo | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur | | class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur | ||
| Řádek 52: | Řádek 56: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace | | class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace | ||
| Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou? | |||
| | | | ||
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace <br> | |||
- vložíme způsob fakturace dle výběru: | |||
Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. <br>Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. <br>Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. <br>Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. | |||
Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace. | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace | | class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace | ||
Verze z 8. 9. 2009, 12:47
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
|---|---|---|
| Lokality obchodních partnerů | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! |
Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů
- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (Česká republika, Německo) a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční). Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada. |
| Počet adresních štítků na stránce | Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy? | Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
- vložíme číslo |
| Fakturační cykly | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat? | Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...) Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři nastaven jinak bude vybrán výchozí fakturační cyklus. |
| Role obchodních partnerů | Jaké všechny role budou uživatelé a obchdoní partneři splňovat? |
Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,... |
| Výchozí úvěrové profily odběratelů | Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera? |
Základní data - Adresář - Výchozí úvěrové profily odběratelů - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...). |
| Výchozí fakturační cyklus | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí. |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus - vložíme číslo |
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera. | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur |
| Výchozí způsob fakturace | Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou? |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace. |
| Výchozí způsob schválení fakturace | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace | |
| Aplikační role | Aplikační role | |
| Číselné řady |