Fakturace - ruční: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Způsob | | class="leftCol" | Způsob fakturace | ||
| | | | ||
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: | Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: | ||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. | *Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. | ||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum fakturace | |||
| Datum, ke kterému budou faktury vystaveny. | |||
|} | |} | ||
=== '''Vyberte položky k fakturaci<br>''' === | === '''Vyberte položky k fakturaci<br>''' === | ||
Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci. | Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci. | ||
Verze z 23. 11. 2010, 10:59
Menu
- Zakázky - Faktury - Fakturace ruční
Průvodce
1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci
Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu
| Způsob fakturace |
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:
|
| Datum fakturace | Datum, ke kterému budou faktury vystaveny. |
Vyberte položky k fakturaci
Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci.
| Název | Popis |
|---|---|
| Výběr | Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. |
| Zakázky | Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce. |
| Název zakázky | Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek. |
| Objednávka | Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k objednávce. |
| Odběratel | Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře |
| Dodáno dne | Datum skutečného dodání. |
| Typ fakturace | Druh fakturace tohoto plnění:
|
| Text - faktura | Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách. |
| Objednáno bez DPH (d) | Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH |
| K fakturaci | Částka, která bude vyfakturována |
| Položek | Počet položek |
Výsledek
Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané